lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Barbalha

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 18439 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 03/01/2025 - 20:10:24
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
21/05/2024 02050095
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE BARBALHA-CE NO MES DE MAIO DE 2024.
LIQUIDADO 2.881,20
21/05/2024 02050052
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - CAPS AD. 1 PARC.
PAGO 5.953,00
21/05/2024 02050052
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - ATENÇÃO SECUNDARIA - DENTISTAS. 1 PARC.
PAGO 1.100,00
21/05/2024 02050052
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - ATENÇÃO SECUNDARIAL. 1 PARC.
PAGO 13.213,67
21/05/2024 02050052
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - ATENÇÃO SECUNDARIA. 1 PARC.
PAGO 13.812,50
21/05/2024 02050052
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - ATENÇÃO SECUNDARIA. 1 PARC.
PAGO 353,00
21/05/2024 02050052
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - CAPS III. 1 PARC.
PAGO 13.884,00
21/05/2024 02050052
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - CAPS INFANTIL. 1 PARC.
PAGO 7.083,33
21/05/2024 01050060
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE BARBALHA/CE
LIQUIDADO 539,63
21/05/2024 01050039
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASBAR DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
LIQUIDADO 183,60
21/05/2024 01050033
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
LIQUIDADO 201,96
21/05/2024 01050024
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - ATENÇÃO BASICA. 1 PARCELA
PAGO 15.261,00
21/05/2024 01050024
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - ATENÇÃO BASICA MEDICOS. 1 PARC.
PAGO 37.187,50
21/05/2024 01050024
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - ATENÇÃO BASICA ENFERMEIROS. 1 PARC.
PAGO 8.854,15
21/05/2024 01050024
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - ATENÇÃO BASICA DENTISTAS. 1 PARC
PAGO 8.250,00
21/05/2024 01050021
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL-DEMUTRAN, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS [...]
LIQUIDADO 2.709,98
21/05/2024 01050020
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE [...]
LIQUIDADO 47.652,93
21/05/2024 01040261
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM FACE DO APERFEIÇOAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUNTO AS ÁREAS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVAS AO PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, D [...]
PAGO 2.550,00
21/05/2024 01040249
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - SEC. DE SAÚDE, 1 PARCELA.
PAGO 4.433,00
21/05/2024 01040249
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - SEC. DE SAÚDE MÉDICOS. 1 PARCELA.
PAGO 4.958,33
21/05/2024 01040247
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
35ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO COMPLETO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAES [...]
PAGO 84.732,70
21/05/2024 01040240
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - ATENÇÃO BASICA. 1 PARCELA
PAGO 313.673,70
21/05/2024 01040240
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - ATENÇÃO BASICA. 1 PARCELA.
PAGO 20.447,89
21/05/2024 01040240
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13 ° - ATENÇÃO BASICA MEDICOS. 1 PARCELA
PAGO 69.312,64
21/05/2024 01040240
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - ATENÇÃO BASICA - ENFERMEIROS. 1 PARC.
PAGO 44.550,80
21/05/2024 01040240
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - ATENÇÃO BASICA - DENTISTAS. 1 PARCELA
PAGO 60.178,70
21/05/2024 01040239
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - SEC. DE SAUDE AG. POLÍTICO. 1 PARCELA.
PAGO 325,62
21/05/2024 01040239
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - 13° - SEC. DE SAÚDE ENFERMEIROS. 1 PARCELA.
PAGO 22.070,89
21/05/2024 01040239
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - SEC. DE SAÚDE. 1 PARCELA
PAGO 49.482,33
21/05/2024 01040239
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - SEC. DE SAUDE PROPRIO DENTISTAS. 1 PARCELA.
PAGO 3.742,32
21/05/2024 01040239
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - SEC. DE SAUDE. 1 PARCELA
PAGO 46.867,60
21/05/2024 01040236
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - CAPS III. 1 PARC.
PAGO 49.784,92
21/05/2024 01040236
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - ATENÇÃO SECUNDARIA. 1 PARC.
PAGO 6.584,67
21/05/2024 01040236
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - CAPS - III. 1 PARC.
PAGO 2.300,00
21/05/2024 01040236
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - ATENÇÃO SECUNDARIA. 1 PARC.
PAGO 77.808,66
21/05/2024 01040236
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - CAPS AD. 1 PARC.
PAGO 1.250,00
21/05/2024 01040236
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - ATENÇÃO SECUNDARIA MEDICOS, 1 PARC.
PAGO 59.132,34
21/05/2024 01040236
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - ATENÇÃO SECUNDARIA DENTISTAS. 1 PARC.
PAGO 15.226,43
21/05/2024 01040236
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - CAPS AD. 1 PARC.
PAGO 10.359,99
21/05/2024 01040236
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - ATENÇÃO SECUNDARIA - ENFERMEIROS, 1 PARC.
PAGO 8.162,17
21/05/2024 01040236
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - CAPS INFANTIL. 1 PARC.
PAGO 21.329,83
21/05/2024 01040236
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - CAPS INFANTIL. 1 PARC.
PAGO 1.250,00
21/05/2024 01040235
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - VIG. EM SAUDE. 1 PARCELA.
PAGO 1.250,00
21/05/2024 01040235
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - VIG. EM SAUDE, 1 PARCELA.
PAGO 78.726,46
21/05/2024 01040115
R FURLANI ENGENHARIA LTDA
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, POR [...]
LIQUIDADO 454.625,85
21/05/2024 01030260
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA COMPETENCIA 03/2024.
PAGO 127,50
20/05/2024 30040048
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS AS ESCOLAS: EEF ANA RAMALHO DA SILVA, SÍTIO CABECEIRAS, 1 UNID EEF RAUL COELHO DE ALENCAR, RUA JOSÉ COELHO CO [...]
LIQUIDADO 1.412,36
20/05/2024 29030024
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PASEP - ABRIL/2024
PAGO 115.704,79
20/05/2024 27030045
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA- CE. RELAÇÃO DAS UNIDADES: UBS ALTO I, UBS ALTO II, UBS MALVINAS I , UBS M [...]
PAGO 13.160,00
20/05/2024 25040022
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
LIQUIDADO 800,80
20/05/2024 25040020
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
LIQUIDADO 1.471,60
20/05/2024 25040017
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
LIQUIDADO 2.200,80
20/05/2024 23040001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. UBS ALTO 1, UBS ALTO 2, UBS BARRO BRANCO, UBS MALVINAS1, UBS MALVINAS 2, UBS CENTRO 1, UBS CENTRO [...]
PAGO 32.766,88
20/05/2024 23040001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. UBS ALTO 1, UBS ALTO 2, UBS BARRO BRANCO, UBS MALVINAS1, UBS MALVINAS 2, UBS CENTRO 1, UBS CENTRO [...]
PAGO 28.198,30
20/05/2024 23040001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. UBS ALTO 1, UBS ALTO 2, UBS BARRO BRANCO, UBS MALVINAS1, UBS MALVINAS 2, UBS CENTRO 1, UBS CENTRO [...]
PAGO 30.163,60
20/05/2024 23040001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. UBS ALTO 1, UBS ALTO 2, UBS BARRO BRANCO, UBS MALVINAS1, UBS MALVINAS 2, UBS CENTRO 1, UBS CENTRO [...]
PAGO 33.382,40
20/05/2024 20050010
AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO DE MÉDIO PORTE PARA O PAU DA BANDEIRA LOCALIZADO NO LARGO DO ROSÁRIO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2024, COMPREENDENDO AS FESTIVID [...]
EMPENHADO 6.000,00
20/05/2024 20050009
AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SOLICITO EMPENHO REFERENTE A (02) PALCOS DE PEQUENO PORTE PARA O PAU DA BANDEIRA QUE FICARÃO LOCALIZADOS NO MARCO ZERO E NA PRAÇA DA ESTAÇÃO NO DIA 02 DE JUNHO COPREENDENDO AS FEST [...]
EMPENHADO 11.339,00
20/05/2024 20050005
CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR, MOISES SOUZA DOMINGOS, AGENTE DE CONTRATAÇÃO, NO CURSO "CREDENCIAMENTO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2024 N [...]
EMPENHADO 997,00
20/05/2024 20050004
COMERCIAL RL LTDA - ME
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO E VESTIMENTAS INFANTO-JUVENIL E ADULTO, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULH [...]
EMPENHADO 37.951,92

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito