lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010338 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010338
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade orçamentária: 17.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Proj. atividade: 2.127 - GESTAO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 13 - CULTURA
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO EXERCICIO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/01/2024 2024 966,42
08/01/2024 2024 1.392,92
08/01/2024 2024 880,54
11/03/2024 30955718 2024 717,85
11/03/2024 3100773203 2024 897,36
11/03/2024 3095226303 2024 834,67
12/06/2024 3095571006 2024 3.509,65
12/06/2024 3100773206 2024 897,36
Quantidade: 8 Valor total: 10.096,77

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/02/2024 09020103 2024 966,42
09/02/2024 09020104 2024 1.392,92
09/02/2024 09020105 2024 880,54
16/04/2024 16040079 2024 717,85
16/04/2024 16040080 2024 834,67
16/04/2024 16040081 2024 897,36
17/06/2024 17060028 2024 897,36
17/06/2024 17060029 2024 3.509,65
Quantidade: 8 Valor total: 10.096,77
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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