lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010337 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010337
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade orçamentária: 24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Proj. atividade: 2.204 - GESTÃO ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, NO EXERCICIO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/01/2024 2024 228,94
08/01/2024 2024 7.935,89
08/01/2024 2024 139,25
08/01/2024 2024 251,04
11/03/2024 3095005803 2024 450,58
02/05/2024 0031021182 2024 2.835,31
04/06/2024 2024 225,74
12/06/2024 3102118206 2024 2.898,96
Quantidade: 8 Valor total: 14.965,71

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/02/2024 09020099 2024 228,94
09/02/2024 09020100 2024 7.935,89
09/02/2024 09020101 2024 139,25
09/02/2024 09020102 2024 251,04
15/04/2024 15040068 2024 450,58
04/06/2024 04060012 2024 426,91
04/06/2024 04060013 2024 225,74
17/06/2024 17060031 2024 2.898,96
Quantidade: 8 Valor total: 12.557,31
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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