lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030097 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030097
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 300.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade orçamentária: 24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Proj. atividade: 2.204 - GESTÃO ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/04/2024 2024 3.053,57
15/04/2024 08888141200703 2024 114.722,35
15/04/2024 08888141201103 2024 3.145,27
15/04/2024 08888141200803 2024 1.345,01
01/03/2024 088881412000702 2024 89.362,51
14/06/2024 08888141200805 2024 1.478,30
14/06/2024 088881412001105 2024 5.012,05
14/06/2024 088881412000705 2024 81.880,94
Quantidade: 8 Valor total: 300.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/04/2024 15040210 2024 89.362,51
22/04/2024 22040019 2024 1.345,01
22/04/2024 22040020 2024 3.145,27
22/04/2024 22040021 2024 114.722,35
21/06/2024 21060004 2024 1.478,30
21/06/2024 21060005 2024 5.012,05
Quantidade: 6 Valor total: 215.065,49
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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