lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Barbalha

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 402.702.366,60

Total liquidado

R$ 301.847.879,62

Total pago

R$ 286.035.400,72

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 20466 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 21/08/2026 - 14:17:46
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
01/07/2026 04050249
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO,A CONCEPÇÃO,A CRIAÇÃO,A EXEC [...]
PAGO 3.750,00
01/07/2026 04050249
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO,A CONCEPÇÃO,A CRIAÇÃO,A EXEC [...]
PAGO 562,50
01/07/2026 04050249
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO,A CONCEPÇÃO,A CRIAÇÃO,A EXEC [...]
PAGO 562,50
01/07/2026 04050249
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO,A CONCEPÇÃO,A CRIAÇÃO,A EXEC [...]
PAGO 6.525,00
01/07/2026 04050249
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO,A CONCEPÇÃO,A CRIAÇÃO,A EXEC [...]
PAGO 2.250,00
01/07/2026 04050249
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO,A CONCEPÇÃO,A CRIAÇÃO,A EXEC [...]
PAGO 1.462,50
01/07/2026 04050249
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO,A CONCEPÇÃO,A CRIAÇÃO,A EXEC [...]
PAGO 3.750,00
01/07/2026 04050249
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO,A CONCEPÇÃO,A CRIAÇÃO,A EXEC [...]
PAGO 1.125,00
01/07/2026 04050249
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO,A CONCEPÇÃO,A CRIAÇÃO,A EXEC [...]
PAGO 3.375,00
01/07/2026 04050248
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE A 10% DE HONORÁRIOS SOBRE VEICULAÇÃO- MAIO/2026 - RADIO TEMPO - PROGRAMA JORNAL SUPER.
PAGO 7.312,50
01/07/2026 04050248
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE A 10% DE HONORÁRIOS SOBRE VEICULAÇÃO- MAIO/2026 - RADIO O POVO CBN CARIRI- PROG
PAGO 2.250,00
01/07/2026 04050248
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE A 10% DE HONORÁRIOS SOBRE VEICULAÇÃO - MAIO/2026 - RADIO CARIRI FM - GERAL - ERICSON
PAGO 3.937,50
01/07/2026 04050248
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE A 10% DE HONORÁRIOS SOBRE PRODUÇÃO - MAIO/2026 - PP - PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO
PAGO 4.950,00
01/07/2026 04050248
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VEICULAÇÃO DE SPOT NA DIFUSORA GONZAGÃO - AUTO FALANTE
PAGO 1.462,50
01/07/2026 04050248
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTEA 10% DE HONORÁRIOS SOBRE PRODUÇÃO - MAIO/2026 - PRODUÇÃO DE SPOT
PAGO 880,00
01/07/2026 04050248
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE A 10% DE HONORÁRIOS SOBRE VEICULAÇÃO- MAIO/2026 - RADIO FM - PROGRAMA NOTICIARIO CARIRI
PAGO 2.812,50
01/07/2026 04050248
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CRIAÇÃO DE ROTEIRO SPOT 30S - MAIO 2026 - DESCONTO DE 50% TABELA SINAPRO.
PAGO 1.286,50
01/07/2026 04050248
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE A 10% DE HONORÁRIOS SOBRE VEICULAÇÃO- MAIO/2026 - RADIO FM 100,5 CARIRI GERAL
PAGO 5.625,00
01/07/2026 04050248
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VEICULAÇÃO DE CARRO DE SOM - CELSOM PUBLICIDADES
PAGO 2.970,00
01/07/2026 04050248
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
FILMAGEM FESTA DO PAU DA BANDEIRA.
PAGO 3.245,00
01/07/2026 04050222
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE, COMP: 06/2026
PAGO 9,27
01/07/2026 04050221
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE, COMP: 06/2026
PAGO 547,96
01/07/2026 04050197
BIOMED CARIRI LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS EIREL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS REFERENTES PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PROCEDIMENTO DE FINALIDADE DIAGNÓSTICA - DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO, CONFORME TABELA UNIFICADA DO SISTEMA [...]
LIQUIDADO 31.905,05
01/07/2026 04050188
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (FULL DUPLEX) E 15 ENDEREÇO IP FIXO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA [...]
LIQUIDADO 9.203,55
01/07/2026 04050170
LABORATÓRIO MONERA LTDA-ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS REFERENTES PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PROCEDIMENTO DE FINALIDADE DIAGNÓSTICA - DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO, CONFORME TABELA UNIFICADA DO SISTEMA [...]
LIQUIDADO 28.132,08
01/07/2026 04050162
CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE BARBALHA S/S
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS REFERENTES PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PROCEDIMENTO COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA - DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO, PROCEDIMENTOS CLÍNICOS - CONSULTAS/A [...]
LIQUIDADO 7.439,75
01/07/2026 04050161
CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE BARBALHA S/S
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS REFERENTES PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PROCEDIMENTO COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA - DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO, PROCEDIMENTOS CLÍNICOS - CONSULTAS/A [...]
LIQUIDADO 325.744,42
01/07/2026 04050091
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RESTANTE DA CONTRATUALIZAÇÃO DO TETO PRÉ FIXADO SIA + SIH (RETIDO), TENDO UM DECRÉSCIMO CONFORME 28º TERMO ADITIVO AO CONTRATO A PARTIR DE 11/2024, COM REPASSE [...]
PAGO 487.579,47
01/07/2026 04050090
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RESTANTE DE 50% DA CONTRATUALIZAÇÃO DO TETO PÓS-FIXADO SIA + SIH (AMBULATORIAL E HOSPITALAR), COM REPASSE MENSAL CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DO PERCENTUAL DAS M [...]
PAGO 1.191.337,41
01/07/2026 03060034
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTBOOKS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECISSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME [...]
LIQUIDADO 175,59
01/07/2026 02060192
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DE BARBALHA/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01050002.
LIQUIDADO 23.841,89
01/07/2026 02060171
ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE. ( REFERÊNCIA 06/2026).
LIQUIDADO 188.537,47
01/07/2026 02060156
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE 37º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023, CORREÇÃO DO VALOR MENSAL E O REMANEJAMENTO DA NATUREZA DO REPASSE DO INCREMENTO DO TETO MAC, NOS TERMOS DO PARECER CORAC/S [...]
PAGO 239.084,69
01/07/2026 02060142
FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTES COM.DE SAÚDE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE, COMPO: 06/2026
PAGO 356.702,05
01/07/2026 02060141
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE, COMP: 06/2026
PAGO 148.178,99
01/07/2026 02060141
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE, COMP: 06/2026
PAGO 2.800,00
01/07/2026 02060140
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE, COMP: 06/2026
PAGO 5.212,86
01/07/2026 02060140
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE, COMP: 06/2026
PAGO 21.095,66
01/07/2026 02060139
FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTES COM.DE SAÚDE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE, COMP: 06/2026
PAGO 133.605,60
01/07/2026 02060138
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REF, FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2026.
PAGO 184.660,36
01/07/2026 02060138
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REF,FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2026.
PAGO 7.800,00
01/07/2026 02060138
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REF,FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2026.
PAGO 5.359,58
01/07/2026 02060138
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REF,FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2026.
PAGO 2.500,00
01/07/2026 02060138
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REF,FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2026.
PAGO 181.105,93
01/07/2026 02060138
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REF,FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2026.
PAGO 8.943,70
01/07/2026 02060137
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE, COMP: 06/2026
PAGO 2.200,00
01/07/2026 02060137
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE, COMP: 06/2026
PAGO 335.428,39
01/07/2026 02060137
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE, COMP: 06/2026
PAGO 1.073,04
01/07/2026 02060135
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE, COMP: 06/2026
PAGO 4.490,73
01/07/2026 02060135
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE, COMP: 06/2026
PAGO 77.088,00
01/07/2026 02060135
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE, COMP: 06/2026
PAGO 60.446,29
01/07/2026 02060135
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE, COMP: 06/2026
PAGO 56.339,32
01/07/2026 02060134
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE, COMP: 06/2026
PAGO 830.659,50
01/07/2026 02060134
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE, COMP: 06/2026
PAGO 4.946,64
01/07/2026 02060133
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE, COMP: 06/2026
PAGO 58.067,43
01/07/2026 02060133
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE, COMP: 06/2026
PAGO 65.289,21
01/07/2026 02060133
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE, COMP: 06/2026
PAGO 7.151,40
01/07/2026 02060133
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE, COMP: 06/2026
PAGO 160.325,07
01/07/2026 02060133
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE, COMP: 06/2026
PAGO 55,65
01/07/2026 02060124
ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
LIQUIDADO 6.000,00

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024
Selo TCE Ceará Sustentável