lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Barbalha

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 402.702.366,60

Total liquidado

R$ 301.847.879,62

Total pago

R$ 286.035.400,72

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 20466 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 21/08/2026 - 14:17:46
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
19/05/2026 02010219
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSS - COMP. 04/2026.
PAGO 2.869,54
19/05/2026 02010218
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSS - COMP. 04/2026.
PAGO 3.594,16
19/05/2026 02010218
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSS - COMP. 04/2026.
PAGO 1.717,62
19/05/2026 02010217
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSS - COMP. 04/2026.
PAGO 1.824,89
19/05/2026 02010217
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSS - COMP. 04/2026.
PAGO 5.807,31
19/05/2026 02010216
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSS - COMP. 04/2026.
PAGO 3.480,36
19/05/2026 02010215
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSS - COMP. 04/2026.
PAGO 3.546,66
19/05/2026 02010214
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSS - COMP. 04/2026.
PAGO 15.185,67
19/05/2026 02010214
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSS - COMP. 04/2026.
PAGO 21.362,25
19/05/2026 02010213
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHERES
INSS - COMP. 04/2026.
PAGO 7.938,68
19/05/2026 02010212
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INSS COMP. 04/2026.
PAGO 8.466,14
19/05/2026 02010211
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INSS COMP. 04/2026.
PAGO 8.371,68
19/05/2026 02010210
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INSS COMP. 04/2026.
PAGO 45.052,55
19/05/2026 02010203
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INSS COMP. 04/2026.
PAGO 352.414,96
19/05/2026 02010099
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA 04/2026.
PAGO 1.362,34
19/05/2026 02010099
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS UNIDADES LOTADAS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-
LIQUIDADO 1.362,34
19/05/2026 02010098
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , COMPETENCIA 04/2026.
PAGO 1.940,65
19/05/2026 02010098
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA 04/2026.
PAGO 10.291,40
19/05/2026 02010098
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS UNIDADES LOTADAS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-
LIQUIDADO 1.940,65
19/05/2026 02010098
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS UNIDADES LOTADAS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-
LIQUIDADO 10.291,40
19/05/2026 02010097
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO
REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA 04/2026.
PAGO 14.923,62
19/05/2026 02010097
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO
COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS UNIDADES LOTADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-
LIQUIDADO 14.923,62
19/05/2026 02010096
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA 04/2026.
PAGO 1.888,04
19/05/2026 02010096
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS UNIDADES LOTADAS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-
LIQUIDADO 1.888,04
19/05/2026 02010095
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA 04/2026.
PAGO 914,45
19/05/2026 02010095
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS UNIDADES LOTADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-
LIQUIDADO 914,45
19/05/2026 02010094
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA 04/2026.
PAGO 5.706,60
19/05/2026 02010094
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ALETRICA, COMPETENCIA 04/2026.
PAGO 515,79
19/05/2026 02010094
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, 04/2026.
PAGO 1.240,24
19/05/2026 02010094
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA 04/2026.
PAGO 127.259,87
19/05/2026 02010094
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS UNIDADES LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FI [...]
LIQUIDADO 515,79
19/05/2026 02010094
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS UNIDADES LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FI [...]
LIQUIDADO 127.259,87
19/05/2026 02010094
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS UNIDADES LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FI [...]
LIQUIDADO 1.240,24
19/05/2026 02010094
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS UNIDADES LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FI [...]
LIQUIDADO 5.706,60
19/05/2026 02010093
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
PAGO 264.488,89
19/05/2026 02010056
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DE BARBALHA
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 04/2026.
PAGO 2.303,02
19/05/2026 02010054
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 04/2026.
PAGO 28.945,09
19/05/2026 02010054
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 04/2026.
PAGO 32.904,54
19/05/2026 02010053
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 04/2026.
PAGO 3.837,52
19/05/2026 02010052
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 04/2026.
PAGO 10.951,79
19/05/2026 02010051
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 04/2026.
PAGO 5.156,63
19/05/2026 02010050
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 04/2026.
PAGO 12.053,59
19/05/2026 02010049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 04/2026.
PAGO 4.601,09
19/05/2026 02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 04/2026.
PAGO 14.709,38
19/05/2026 02010047
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REFERENTE AO PAGAMENTO DECONSIGNADO INSS SEGURADOS, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-
PAGO 9.787,00
19/05/2026 02010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 04/2026.
PAGO 50.589,49
19/05/2026 02010045
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 04/2026.
PAGO 4.227,68
19/05/2026 02010044
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 04/2026.
PAGO 17.094,10
19/05/2026 02010043
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 04/2026.
PAGO 16.090,09
19/05/2026 02010042
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 04/2026.
PAGO 3.487,63
19/05/2026 02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
PAGO 13,00
19/05/2026 02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
PAGO 17,64
19/05/2026 02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
PAGO 13,00
19/05/2026 02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BAR [...]
LIQUIDADO 17,64
19/05/2026 02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BAR [...]
LIQUIDADO 13,00
19/05/2026 02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BAR [...]
LIQUIDADO 13,00
19/05/2026 02010040
BANCO DO BRASIL
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
PAGO 13,27
19/05/2026 02010040
BANCO DO BRASIL
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS (ILUMI [...]
LIQUIDADO 13,27
19/05/2026 02010037
BANCO DO BRASIL
21 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DE BARBALHA
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
PAGO 9,76
19/05/2026 02010037
BANCO DO BRASIL
21 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DE BARBALHA
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DE BARBAL [...]
LIQUIDADO 9,76

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024
Selo TCE Ceará Sustentável