receitas.

Relação das receitas arrecadadas

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Lista de receitas - 2025 Foram encontradas 19519 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/12/2025 - 11:22:26
Identificação da receita
Origem
Orgão
Classificação
Valor (R$) Mais
TALÃO: 03110009 - DATA: 03/11/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
111250020000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS
88,79
TALÃO: 03110010 - DATA: 03/11/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
111250030000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA
2.057,03
TALÃO: 03110011 - DATA: 03/11/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
111250040000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA
548,99
TALÃO: 03110012 - DATA: 03/11/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
111253010000000 - "IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL"
4.075,41
TALÃO: 03110013 - DATA: 03/11/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
9.305,80
TALÃO: 03110014 - DATA: 03/11/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
111451120000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS
378,47
TALÃO: 03110015 - DATA: 03/11/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
112101010000000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
627,97
TALÃO: 03110061 - DATA: 03/11/2025
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ORÇAMENTÁRIA
175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI
2.591,47
TALÃO: 03110062 - DATA: 03/11/2025
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
172151010000000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
11.169,66
TALÃO: 03110063 - DATA: 03/11/2025
TESOURO NACIONAL
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
171999019000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL
5.043,47
TALÃO: 03110050 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
3.484,50
TALÃO: 03110016 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
25,09
TALÃO: 03110017 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
867,84
TALÃO: 03110018 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
79,50
TALÃO: 03110019 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
29,82
TALÃO: 03110020 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
57,29
TALÃO: 03110021 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
327,43
TALÃO: 03110022 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
125,45
TALÃO: 03110023 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
3.000,00
TALÃO: 03110024 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
31,80
TALÃO: 03110025 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
2.470,89
TALÃO: 03110026 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
1.161,05
TALÃO: 03110027 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
100,36
TALÃO: 03110028 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
1.504,78
TALÃO: 03110029 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3.373,49
TALÃO: 03110030 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
6.837,14
TALÃO: 03110031 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
2.180,00
TALÃO: 03110032 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158178 - ODONTO SYSTEM
85,92
TALÃO: 03110033 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158179 - PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO
474,62
TALÃO: 03110034 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
442,25

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