Identificação da receita Origem |
Orgão Classificação |
Valor (R$) |
Mais |
TALÃO: 27020235 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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4.586,84 |
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TALÃO: 27020236 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
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6.663,94 |
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TALÃO: 27020237 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158178 - ODONTO SYSTEM
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128,88 |
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TALÃO: 27020238 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
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95,40 |
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TALÃO: 27020239 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158159 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME-
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848,10 |
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TALÃO: 27020240 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
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131,08 |
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TALÃO: 27020241 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
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50,18 |
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TALÃO: 27020242 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
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1.124,17 |
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TALÃO: 27020243 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
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13.024,16 |
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TALÃO: 27020244 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
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92,51 |
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TALÃO: 27020245 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
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15.572,45 |
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TALÃO: 27020246 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
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26,64 |
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TALÃO: 27020247 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
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967,87 |
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TALÃO: 27020249 - DATA: 27/02/2025
CENTRO UROLÓGICO E NEFROLÓGICO DO CARIRI S/C LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
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291,06 |
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TALÃO: 27020250 - DATA: 27/02/2025
CENTRO UROLÓGICO E NEFROLÓGICO DO CARIRI S/C LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
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465,70 |
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TALÃO: 27020253 - DATA: 27/02/2025
CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE BARBALHA S/S
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
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799,16 |
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TALÃO: 27020254 - DATA: 27/02/2025
CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE BARBALHA S/S
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
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399,58 |
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TALÃO: 27020257 - DATA: 27/02/2025
CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE BARBALHA S/S
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
|
393,57 |
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TALÃO: 27020258 - DATA: 27/02/2025
CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE BARBALHA S/S
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
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196,78 |
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TALÃO: 27020261 - DATA: 27/02/2025
CLINIT CARIRI LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
|
935,21 |
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TALÃO: 27020263 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
227,70 |
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TALÃO: 27020264 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
375,70 |
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TALÃO: 27020265 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
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25,09 |
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TALÃO: 27020266 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
190,44 |
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TALÃO: 27020267 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
1.747,41 |
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TALÃO: 27020268 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
50,18 |
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TALÃO: 27020269 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
31,80 |
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TALÃO: 27020270 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
13,20 |
|
TALÃO: 27020271 - DATA: 27/02/2025
CLINIT CARIRI LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
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164,78 |
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TALÃO: 27020272 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
1.019,00 |
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