Identificação da receita Origem |
Orgão Classificação |
Valor (R$) |
Mais |
TALÃO: 28110151 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
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1.315,81 |
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TALÃO: 28110152 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
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100,36 |
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TALÃO: 28110153 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
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1.766,01 |
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TALÃO: 28110154 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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3.690,12 |
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TALÃO: 28110155 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
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7.111,14 |
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TALÃO: 28110157 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
|
2.180,40 |
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TALÃO: 28110158 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158178 - ODONTO SYSTEM
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85,92 |
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TALÃO: 28110159 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158179 - PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO
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268,15 |
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TALÃO: 28110160 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
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442,25 |
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TALÃO: 28110161 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
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2.384,99 |
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TALÃO: 28110162 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
7.431,07 |
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TALÃO: 28110163 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
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888,05 |
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TALÃO: 28110164 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
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1.561,56 |
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TALÃO: 28110165 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
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375,70 |
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TALÃO: 28110166 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
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25,09 |
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TALÃO: 28110167 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
67,03 |
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TALÃO: 28110168 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
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1.756,04 |
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TALÃO: 28110169 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
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265,09 |
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TALÃO: 28110170 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
|
54,65 |
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TALÃO: 28110171 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
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15,90 |
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TALÃO: 28110172 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
45,54 |
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TALÃO: 28110173 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
17,51 |
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TALÃO: 28110174 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
100,36 |
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TALÃO: 28110175 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
|
300,00 |
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TALÃO: 28110176 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
31,80 |
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TALÃO: 28110177 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
2.664,12 |
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TALÃO: 28110178 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
676,47 |
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TALÃO: 28110179 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
3.324,13 |
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TALÃO: 28110180 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
2.698,80 |
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TALÃO: 28110181 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
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200,72 |
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