Identificação da receita Origem |
Orgão Classificação |
Valor (R$) |
Mais |
TALÃO: 27080241 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
3.373,49 |
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TALÃO: 27080242 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
|
6.788,98 |
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TALÃO: 27080243 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
|
2.180,40 |
|
TALÃO: 27080244 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158178 - ODONTO SYSTEM
|
85,92 |
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TALÃO: 27080245 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158179 - PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO
|
237,51 |
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TALÃO: 27080246 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
417,12 |
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TALÃO: 27080247 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
1.442,07 |
|
TALÃO: 27080248 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
951,62 |
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TALÃO: 27080249 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000738 - EMPRESTIMO - CEF ANTECIPADO
|
1.975,25 |
|
TALÃO: 27080250 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
|
73,33 |
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TALÃO: 27080251 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
590,28 |
|
TALÃO: 27080252 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
857,28 |
|
TALÃO: 27080253 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
7.936,44 |
|
TALÃO: 27080254 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
|
824,58 |
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TALÃO: 27080255 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
75,27 |
|
TALÃO: 27080256 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
|
2.540,79 |
|
TALÃO: 27080257 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
|
3.145,82 |
|
TALÃO: 27080258 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
|
202,97 |
|
TALÃO: 27080259 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158178 - ODONTO SYSTEM
|
21,48 |
|
TALÃO: 27080260 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158179 - PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO
|
608,99 |
|
TALÃO: 27080261 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
15,18 |
|
TALÃO: 27080262 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
8.655,16 |
|
TALÃO: 27080263 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
7.751,18 |
|
TALÃO: 27080264 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
|
2.207,87 |
|
TALÃO: 27080265 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
25,09 |
|
TALÃO: 27080266 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
|
867,84 |
|
TALÃO: 27080267 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
79,50 |
|
TALÃO: 27080268 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
28,19 |
|
TALÃO: 27080269 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
18,55 |
|
TALÃO: 27080270 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
287,41 |
|
TALÃO: 27080271 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
25,09 |
|
TALÃO: 27080272 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
1.933,75 |
|
TALÃO: 27080273 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
1.559,21 |
|
TALÃO: 27080274 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
125,45 |
|
TALÃO: 27080275 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
|
1.518,00 |
|
TALÃO: 27080276 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
31,80 |
|
TALÃO: 27080277 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
2.610,45 |
|
TALÃO: 27080278 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
227,70 |
|
TALÃO: 27080279 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
39,76 |
|
TALÃO: 27080280 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
591,87 |
|
TALÃO: 27080281 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
429,98 |
|
TALÃO: 27080282 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
401,44 |
|
TALÃO: 27080283 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
|
3.366,24 |
|
TALÃO: 27080284 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
5.054,65 |
|
TALÃO: 27080285 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
|
6.510,97 |
|
TALÃO: 27080286 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158178 - ODONTO SYSTEM
|
128,88 |
|
TALÃO: 27080287 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
95,40 |
|
TALÃO: 27080288 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158159 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME-
|
848,10 |
|
TALÃO: 27080289 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
131,08 |
|
TALÃO: 27080290 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
15.976,62 |
|
TALÃO: 27080291 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
17.144,27 |
|
TALÃO: 27080292 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
|
4.031,15 |
|
TALÃO: 26080001 - DATA: 26/08/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA
111250010000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL
|
1.431,99 |
|
TALÃO: 26080002 - DATA: 26/08/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA
111250030000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA
|
850,56 |
|
TALÃO: 26080003 - DATA: 26/08/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA
111250040000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA
|
170,12 |
|
TALÃO: 26080004 - DATA: 26/08/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA
111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
|
125,00 |
|
TALÃO: 26080005 - DATA: 26/08/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA
112101010000000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
|
156,96 |
|
TALÃO: 26080006 - DATA: 26/08/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA
111250010000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL
|
1.915,81 |
|
TALÃO: 26080007 - DATA: 26/08/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA
111250030000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA
|
71.414,96 |
|
TALÃO: 26080008 - DATA: 26/08/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA
111253010000000 - "IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL"
|
723,24 |
|