Identificação da receita Origem |
Orgão Classificação |
Valor (R$) |
Mais |
TALÃO: 26090106 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
25,09 |
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TALÃO: 26090107 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
|
1.518,00 |
|
TALÃO: 26090108 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
609,50 |
|
TALÃO: 26090109 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
1.933,75 |
|
TALÃO: 26090110 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
1.559,21 |
|
TALÃO: 26090111 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
|
790,31 |
|
TALÃO: 26090112 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
47,70 |
|
TALÃO: 26090113 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
265,95 |
|
TALÃO: 26090114 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
33,17 |
|
TALÃO: 26090115 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
3.025,63 |
|
TALÃO: 26090116 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
|
115,09 |
|
TALÃO: 26090117 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
375,70 |
|
TALÃO: 26090118 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
25,09 |
|
TALÃO: 26090119 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
51,69 |
|
TALÃO: 26090120 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
1.682,47 |
|
TALÃO: 26090121 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
227,70 |
|
TALÃO: 26090122 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
25,09 |
|
TALÃO: 26090123 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
|
867,84 |
|
TALÃO: 26090124 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
79,50 |
|
TALÃO: 26090125 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
28,19 |
|
TALÃO: 26090126 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
18,55 |
|
TALÃO: 26090127 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
287,41 |
|
TALÃO: 26090128 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
150,54 |
|
TALÃO: 26090129 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
|
1.550,60 |
|
TALÃO: 26090130 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
31,80 |
|
TALÃO: 26090131 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
1.933,75 |
|
TALÃO: 26090132 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
4.059,11 |
|
TALÃO: 26090133 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
39,76 |
|
TALÃO: 26090134 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
614,37 |
|
TALÃO: 26090135 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
429,98 |
|
TALÃO: 26090136 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
401,44 |
|
TALÃO: 26090137 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
|
2.708,75 |
|
TALÃO: 26090138 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
5.054,65 |
|
TALÃO: 26090139 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
|
5.528,69 |
|
TALÃO: 26090140 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
|
103,83 |
|
TALÃO: 26090141 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158178 - ODONTO SYSTEM
|
128,88 |
|
TALÃO: 26090142 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
95,40 |
|
TALÃO: 26090143 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158159 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME-
|
848,10 |
|
TALÃO: 26090144 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
131,08 |
|
TALÃO: 26090145 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
15.099,52 |
|
TALÃO: 26090146 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
16.948,85 |
|
TALÃO: 26090147 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
|
5.324,53 |
|
TALÃO: 26090149 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
1.161,05 |
|
TALÃO: 26090150 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000025 - RESTITUIÇÃO
|
2.788,94 |
|
TALÃO: 26090151 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
100,36 |
|
TALÃO: 26090152 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
|
1.504,78 |
|
TALÃO: 26090153 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
3.373,49 |
|
TALÃO: 26090154 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
|
7.138,60 |
|
TALÃO: 26090155 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
|
2.180,40 |
|
TALÃO: 26090156 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158178 - ODONTO SYSTEM
|
85,92 |
|
TALÃO: 26090159 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158179 - PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO
|
255,51 |
|
TALÃO: 26090160 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
432,15 |
|
TALÃO: 26090161 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
4.135,08 |
|
TALÃO: 26090162 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
7.765,06 |
|
TALÃO: 26090163 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
|
824,58 |
|
TALÃO: 26090164 - DATA: 26/09/2025
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
77,32 |
|
TALÃO: 26090165 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
1.777,35 |
|
TALÃO: 26090166 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
1.559,21 |
|
TALÃO: 26090167 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
709,05 |
|
TALÃO: 26090168 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
|
200,00 |
|