lC - Lista de receitas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações das receitas em ordem cronológica Foram encontradas 16622 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 16/10/2025 - 22:02:52
Identificação da receita
Origem
Orgão
Classificação
Valor (R$) Mais
TALÃO: 26090106 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
25,09
TALÃO: 26090107 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
1.518,00
TALÃO: 26090108 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
609,50
TALÃO: 26090109 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
1.933,75
TALÃO: 26090110 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
1.559,21
TALÃO: 26090111 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
790,31
TALÃO: 26090112 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
47,70
TALÃO: 26090113 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
265,95
TALÃO: 26090114 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
33,17
TALÃO: 26090115 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
3.025,63
TALÃO: 26090116 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
115,09
TALÃO: 26090117 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
375,70
TALÃO: 26090118 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
25,09
TALÃO: 26090119 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
51,69
TALÃO: 26090120 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
1.682,47
TALÃO: 26090121 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
227,70
TALÃO: 26090122 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
25,09
TALÃO: 26090123 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
867,84
TALÃO: 26090124 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
79,50
TALÃO: 26090125 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
28,19
TALÃO: 26090126 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
18,55
TALÃO: 26090127 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
287,41
TALÃO: 26090128 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
150,54
TALÃO: 26090129 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
1.550,60
TALÃO: 26090130 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
31,80
TALÃO: 26090131 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
1.933,75
TALÃO: 26090132 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
4.059,11
TALÃO: 26090133 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
39,76
TALÃO: 26090134 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
614,37
TALÃO: 26090135 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
429,98
TALÃO: 26090136 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
401,44
TALÃO: 26090137 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
2.708,75
TALÃO: 26090138 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5.054,65
TALÃO: 26090139 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
5.528,69
TALÃO: 26090140 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
103,83
TALÃO: 26090141 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158178 - ODONTO SYSTEM
128,88
TALÃO: 26090142 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
95,40
TALÃO: 26090143 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158159 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME-
848,10
TALÃO: 26090144 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
131,08
TALÃO: 26090145 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
15.099,52
TALÃO: 26090146 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
16.948,85
TALÃO: 26090147 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
5.324,53
TALÃO: 26090149 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
1.161,05
TALÃO: 26090150 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000025 - RESTITUIÇÃO
2.788,94
TALÃO: 26090151 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
100,36
TALÃO: 26090152 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
1.504,78
TALÃO: 26090153 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3.373,49
TALÃO: 26090154 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
7.138,60
TALÃO: 26090155 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
2.180,40
TALÃO: 26090156 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158178 - ODONTO SYSTEM
85,92
TALÃO: 26090159 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158179 - PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO
255,51
TALÃO: 26090160 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
432,15
TALÃO: 26090161 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
4.135,08
TALÃO: 26090162 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
7.765,06
TALÃO: 26090163 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
824,58
TALÃO: 26090164 - DATA: 26/09/2025
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
01 - SECRETARIA DE GOVERNO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
77,32
TALÃO: 26090165 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
1.777,35
TALÃO: 26090166 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
1.559,21
TALÃO: 26090167 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
709,05
TALÃO: 26090168 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
200,00

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