lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010315 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010315
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 500.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade orçamentária: 24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Proj. atividade: 2.204 - GESTÃO ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DURANTE CORRENTE EEXERCÍCIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
02/01/2024 2024 6.291,84
02/01/2024 2024 1.472,89
02/01/2024 2024 125.814,23
15/02/2024 3110523802 2024 261,98
15/02/2024 3110042202 2024 125,25
15/02/2024 31021182 2024 3.874,16
15/02/2024 3095005802 2024 460,86
01/02/2024 08888141200701 2024 111.981,26
01/02/2024 08888141201101 2024 6.136,61
Quantidade: 9 Valor total: 256.419,08

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/01/2024 26010024 2024 6.291,84
26/01/2024 26010025 2024 1.472,89
30/01/2024 30010041 2024 125.814,23
Quantidade: 3 Valor total: 133.578,96
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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